2026年度部门预算
目 录
第一部分 百色市信访局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市信访局2026年部门预算表
第三部分 百色市信访局2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市信访局概况
一、主要职责
1、负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电、接待来访、网上信访投诉。
2、承办市委、市人民政府及上级信访部门领导同志批示交办的信访事项;负责向各县(市、区)和市直各有关单位转办、交办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况和领导同志信访批示件落实情况。
3、负责向市委、市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息;组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作;开展调查研究,提出解决问题、完善政策法规和改进工作的意见和建议。
4、负责综合协调、指导全市信访工作,推动各级党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;起草有关信访工作制度;对市委拟提拔任用干部提出信访履职鉴定意见;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和信访责任追究的意见和建议。
5、承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作、指导复杂疑难信访事项的听证及信访终结工作。
6、承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
7、组织全市信访工作的经验交流、总结推广和理论研究;负责指导全市信访信息系统建设应用、组织信访工作干部的教育培训;负责全市信访工作的宣传及信息发布工作。
8、完成市委、市人民政府交办的其他事项。 。
二、部门机构设置
百色市信访局内设五个科室和一个二层事业单位,分别为办公室、办信科、接访科、复查复核科、督查指导科及百色市群众工作服务中心。纳入部门预算汇编范围的独立核算单位有2个,分别是:
百色市信访局本级,属行政单位;
百色市群众工作服务中心,属公益一类事业单位。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括百色市信访局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位百色市群众工作服务中心预算。
第二部分 百色市信访局2026年部门预算表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 555.2 | 一、一般公共服务支出 | 438.74 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 555.2 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 67.46 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 17.24 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
(一)事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(二)事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 31.76 | |
0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 | |
本 年 收 入 合 计 | 555.2 | 本 年 支 出 合 计 | 555.2 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收 入 总 计 | 555.2 | 支 出 总 计 | 555.2 |
预算公开02表 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | ||||||||||||
126 | 百色市信访局 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | |||||||||||
126001 | 百色市信访局 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | |||||||||||
126002 | 百色市群众工作服务中心 | 180.19 | 180.19 | 180.19 | |||||||||||
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 555.2 | 422.5 | 132.7 | 132.7 | ||||||||
126 | 百色市信访局 | 555.2 | 422.5 | 132.7 | 132.7 | |||||||
126001 | 百色市信访局 | 375.01 | 242.31 | 132.7 | 132.7 | |||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
201 | 40 | 01 | 行政运行 | 174.96 | 174.96 | |||||||
201 | 40 | 02 | 一般行政管理事务 | 18 | 18 | 18 | ||||||
201 | 40 | 04 | 信访业务 | 114 | 114 | 114 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.44 | 9.44 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.3 | 20.3 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.12 | 7.12 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 | |||||||
126002 | 百色市群众工作服务中心 | 180.19 | 180.19 | |||||||||
201 | 40 | 50 | 事业运行 | 131.08 | 131.08 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19 | 9.19 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | |||||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 555.2 | 一、本年支出 | 555.2 |
(一)一般公共预算 | 555.2 | (一)一般公共服务支出 | 438.74 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 555.2 | (三)国防支出 | |
3、一般债券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券收入 | (八)社会保障和就业支出 | 67.46 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)卫生健康支出 | 17.24 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 31.76 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务付息支出 | |||
(二十五)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 555.2 | 支 出 总 计 | 555.2 |
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:百色市信访局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 555.2 | 422.5 | 382.52 | 39.98 | 132.7 | ||||
126 | 百色市信访局 | 555.2 | 422.5 | 382.52 | 39.98 | 132.7 | |||
126001 | 百色市信访局 | 375.01 | 242.31 | 215.53 | 26.78 | 132.7 | |||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.7 | 0.7 | ||||
201 | 40 | 01 | 行政运行 | 174.96 | 174.96 | 148.28 | 26.68 | ||
201 | 40 | 02 | 一般行政管理事务 | 18 | 18 | ||||
201 | 40 | 04 | 信访业务 | 114 | 114 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.44 | 9.44 | 9.34 | 0.1 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | |||
126002 | 百色市群众工作服务中心 | 180.19 | 180.19 | 166.99 | 13.2 | ||||
201 | 40 | 50 | 事业运行 | 131.08 | 131.08 | 117.88 | 13.2 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | |||
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 422.5 | 382.52 | 39.98 | |||
301 | 工资福利支出 | 373.18 | 373.18 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 104.77 | 104.77 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 44.9 | 44.9 | ||
301 | 03 | 奖金 | 35.18 | 35.18 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 61.42 | 61.42 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.68 | 38.68 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.34 | 19.34 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.39 | 13.39 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.85 | 3.85 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.08 | 19.08 | ||
302 | 商品和服务支出 | 39.98 | 39.98 | |||
302 | 01 | 办公费 | 7.27 | 7.27 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 0.8 | 0.8 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 4.04 | 4.04 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 1.13 | 1.13 | ||
302 | 15 | 会议费 | 0.5 | 0.5 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.16 | 0.16 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 5.3 | 5.3 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 11.88 | 11.88 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.9 | 8.9 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.34 | 9.34 | |||
303 | 02 | 退休费 | 7.77 | 7.77 | ||
303 | 07 | 医疗费补助 | 1.57 | 1.57 | ||
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 0.66 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | |||||||||
126 | 百色市信访局 | 0.66 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | ||||||||
126001 | 百色市信访局 | 一般公共预算资金 | 0.66 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | |||||||
预算公开08表 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表 | ||||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||
单位名称: 百色市信访局 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 市本级项目绩效目标公开表(详见附件)
表11 市本级重点项目绩效目标公开表(详见附件)
第三部分 百色市信访局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2026年本部门总收入555.2万元,比上年增加18.27万元,增长3.40%,主要原因是:人员增加及公务员晋级晋档;总支出555.2万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),比上年增加18.27万元,增长3.40%,主要原因是:人员增加及公务员晋级晋档。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入总预算555.2万元,比上年增加18.27万元,增长3.40%。其中:一般公共预算拨款555.2万元,占收入总预算100.00%,比上年增加18.27万元,增长3.40%;政府性基金预算0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2026年收入预算总体增加,主要原因是:人员增加及公务员晋级晋档。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算555.2万元,其中:基本支出预算422.5万元,占支出总预算76.10%,比上年增加29.05万元,增长7.38%。主要原因是:人员增加及公务员晋级晋档。项目支出预算132.7万元,占支出总预算23.90%,比上年减少10.78万元,下降7.51%。主要原因是:驻京驻邕维稳工作经费下调10.78万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入总预算555.2万元,比上年增加18.27万元,增长3.40%。收入包括:一般公共预算拨款555.2万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:人员增加及公务员晋级晋档。
2026年财政拨款支出总预算555.2万元,比上年增加18.27万元,增长3.40%。支出包括:一般公共服务支出438.74万元、社会保障和就业支出67.46万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出31.76万元。财政拨款支出增加主要原因是:人员增加及公务员晋级晋档。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算拨款支出555.2万元,比上年增加18.27万元,增长3.40%。其中:基本支出422.5万元,项目支出132.7万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.7万元,与上年持平,无增减变化。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)支出174.96万元,比上年减少5.61万元,下降3.11%。主要原因是:严控信访事务类支出,强化预算执行,实现支出同比下降。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)支出18万元,与上年持平,无增减变化。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)支出114万元,比上年减少10.78万元,下降8.64%。主要原因是:驻京驻邕信访慰问工作经费压减。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出9.44万元,比上年增加4.27万元,增长82.59%。主要原因是:按政策调整离退休待遇标准,导致相关支出大幅增长。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出38.68万元,比上年增加0.97万元,增长2.57%。主要原因是:因在职人员变动及工资基数调整,按规定足额缴纳养老保险,致使支出小幅增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出19.34万元,比上年减少0.62万元,下降3.11%。主要原因是:人员变动,致使职业年金缴费总额小幅下降。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.12万元,比上年减少0.31万元,下降4.17%。主要原因是:严格控制医疗经费支出,优化报销流程,相关医疗费用支出同比略有减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.85万元,比上年减少0.14万元,下降3.51%。主要原因是:退休人员死亡,享受补助人员减少,导致支出小幅下降。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出31.76万元,比上年增加1.82万元,增长6.08%。主要原因是:新增选调生一人,住房公积金有所增加。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)事业运行(项)支出131.08万元,比上年增加27.24万元,增长26.23%。主要原因是:新增信访业务专项工作,配套业务经费及人员保障支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.26万元,比上年增加1.41万元,增长29.07%。主要原因是:医疗保障标准调整,推动医疗支出相应增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出422.5万元,比上年增加29.05万元,增长7.38%。其中:
人员经费382.52万元,比上年增加28.13万元,增长7.94%,主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出104.77万元。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出44.9万元。
工资福利支出(类)奖金(款)支出35.18万元。
工资福利支出(类)绩效工资(款)支出61.42万元。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出38.68万元。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出19.34万元。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出13.39万元。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出3.85万元。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.82万元。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出31.76万元。
工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出19.08万元。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出7.77万元。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出1.57万元。
公用经费39.98万元,比上年增加0.92万元,增长2.36%,主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出7.27万元。
商品和服务支出(类)印刷费(款)支出0.8万元。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出4.04万元。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出1.13万元。
商品和服务支出(类)会议费(款)支出0.5万元。
商品和服务支出(类)公务接待费(款)支出0.16万元。
商品和服务支出(类)劳务费(款)支出5.3万元。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出11.88万元。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出8.9万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元,同口径比2025年预算0.16万元,与上年持平,无增减变化。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算0.16万元,与上年持平,无增减变化。
公务接待费主要用于:执行公务、开展业务活动中发生的符合规定的接待费用,严格遵循接待标准和范围。
3.公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平,无增减变化,其中:
公务用车购置费预算0万元,与上年持平,无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市信访局2026年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市信访局2026年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2026年,本部门机关运行经费安排26.78万元,比上年减少1.28万元,下降4.56%,主要原因是:强化预算约束,从严控制会议、差旅等一般性支出,实现机关运行经费稳步下降。
(二)政府采购情况
2026年本部门政府采购安排14.8万元,比上年增加1.99万元,增长15.53%。其中:政府集中采购预算14.8万元,分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算14.3万元等。
2026 年本部门政府采购预算 14.8 万元,全部为政府集中采购,保障信访服务中心物业管理服务、日常办公等必要支出,其中服务类采购占比最高,为信访工作提供了稳定的后勤支撑。采购安排严格遵循政府采购相关规定,确保资金使用规范、高效,切实提升公共服务保障能力。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,我部门实有在编车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
百色市信访局单位0辆,包括0辆一般公务用车,0辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目1个,预算资金18万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称百色市群众信访服务中心物业管理费,预算资金18万元,2026年度绩效目标为市群众信访服务中心物业管理,保障物业管理人员到位,管理有序,服务规范,设备运行无障碍,中心环境卫生整洁,按时支付物业费、水电费、电梯维护、花草维护等费用,绩效指标情况详见报表11。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
百色市信访局1.8.1部门预算公开表_2026-03-23.xlsx126-百色市信访局_126001-百色市信访局_451000240412600009775_百色市群众信访服务中心物业管理费绩效目标申报表_202603231608570.xls







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