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2022年市本级部门预算执行和 决算草案情况审计报告整改情况汇报

百色市审计局派出审计组于202339日至2023615日对我局2022年度市本级部门预算执行和决算草案编制情况进行审计,出具审计报告我局于2023731日已收悉。  

我局领导高度重视,经组织相关人员对审计报告涉及我局审计问题进行深入研究和分析,现将整改结果答复如下:

我局2022编制的项目支出预算未根据疫情等形势变化合理确定支出规模,2022年市委市政府信访局因公出国(境)经费预算2万元,实际未发生支出。不符合《百色市财政局关于编制百色市本级2022年部门预算的通知》(百市财政局关于编制百色市本级2022年部门预算的通知》(百财预(2021]33号)"..--,.二、重点工作…-…(三)积极运用零基预算理念,合理安排支出预算规模。坚持量入为出原则,积极运用零基预算理念,打破支出固僵化格局,合理安排支出预算规模"的规定。审计事项属实,我局已按要求退回预算指标,加强财务管理工作和财务预算工作规范化管理。要求各业务科室和财务人员今后编制年初经费预算要做到根据实际情况制定,坚持量入为出原则,积极运用零基预算理念,打破支出固化僵化格局,合理安排支出预算规模。提高财政资金严格预算管理,强化预算约束,加大财政资金统筹整合力度,提高资金使用效益。

2021年因受疫情和财政拨付资金不到位等因素影响百色市群众信访服务中心试点项目未按合同约定期限完工问题。我局加强对工程项目的管理力度,定期召开局领导班子会议研究项目,落实专人负责督促代建公司加快工程建设进度,同时加强与接市财政局的对接沟通,确保建设资金安全及时拨付。

感谢对我局2022年度市本级预算执行和决算草案情况做出审计报告,我局在积极整改的同时,认真自我反思,在今后的工作中加强财务管理工作,规范预算收支行为,提高资金使用效能,强化预算决算草案编制管理。